市审计局财政审计科2022年上半年工作总结(二篇)

时间:2022-10-18 14:00:10 手机站 阅读量:

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市审计局财政审计科2022年上半年工作总结(二篇)

 

 市审计局财政审计科 2 2022 年上半年工作总结)

 (二篇)

  篇一

 市审计局财政审计科在局党组的领导下,以团结务实的科室文化为引领,以项目质量为抓手,统筹政治理论学习、业务能力提升、审计项目打造、科室文化建设等各方面工作,2022 年上半年主要有以下工作成效。

 一、多措并举抓学习,增长才干补能量

 学习是干部充电提升,增长才干的有效方式,任何时候都要常抓不懈。财政审计科通过局党组理论中心组扩大学习会、党支部集体学习会、业务团队学习会、审计组会议、青年理论学习小组等多种线下学习方式,利用审计在线、干部教育在线、科室微信群等多种线上学习方式,学习党史、学习党章党规党纪、学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,学习最新的政策法规要求、学习业务知识和审计案例等。特别值得一提的是,利用审计组会议,把审计工作中遇到的难点、疑点、重点和需要学习的政策、法规、业务知识等结合起来,积极组织大家开展了预算管理体制改革、省审计厅现场业务管理办法、“助企纾困”专项资金政策等学习,真正做到“以学促审,以审带学,审研结合”。学习的同时还注重总结和交流,科室同志善学善思,上半年共撰写学习心得 xx 篇,在各种学习会上主动分享交流。每天下班

 时交流当日学习工作感悟和收获,形成审计工作手稿 xx 页。通过学习,科室同志理论素养得到进一步提升,审计思路更加开阔。

 二、质量为王做项目,种好科室责任田

 上半年,财政审计科主要开展了承担牵头职能的预算执行审计和第一、第二季度的重大政策措施贯彻落实跟踪审计。开展的工作主要有:一是根据工作安排,起草了 2022年“同级审”工作方案并向市人大财经工委做了专题汇报。工作方案充分融入市人大常委会的审议意见,紧紧围绕党中央和省、市重大政策决策部署,加强对专项资金、国有资产、政府债务等方面的审计。二是组织和开展了市本级 2021 年度预算执行情况审计,第一、二季度政策跟踪审计、“助企纾困”专项资金审计、市财政局主要领导同志经济责任审计等项目。在审计工作中,充分发挥财政审计科在财政审计工作中的牵头作用,积极与各审计组沟通讨论,答疑解难,形成预算执行审计工作“一盘棋”,大力提升审计工作效率。

  审计质量是审计工作的生命线。如何提升审计质量,我们在日常审计工作中力求做到以下几个方面:严格按照审计准则要求,规范审计程序;审计取证做到真实、客观、准确;审计报告做到言简意赅、表述清晰;提出的审计建议要有可操作性和科针对性,开发的审计成果要符合党委、政府的工作目标。同时,我们在开展审计工作时,以优秀审计项目为

 标尺,从突出问题导向、扩大审计成果及影响、健全完善管理机制体制、强化审计执法责任追究等方面入手,多管齐下、从严控制,争取打造优秀审计项目。

 三、相互配合不计较,团结一致干事业

 财政审计科除项目外,还有很多上传下达、科室间协调、领导交办的工作任务,比如省厅布置的财政数据采集和报送工作,市领导签批的各项审计整改牵头工作,“同级审”项目审理工作等,这些工作的特点是在审计项目之外,又都比较紧急,因此总是需要加班加点才能完成。科室同志互相配合支持,一个人忙不过来,另一个人会主动加入,一起加班已成为财政科三人的一种默契。因为我们深谙分工不分家的道理,深刻理解每一项工作都是科室的工作、集体的工作,虽然分给某个人负责,却不是他一个人的事。我们的同志既能够独立“作战”、独挡一面,又能够协调配合、相互支持。极度的团结,让科室有了干成事的重大前提,虽然科室事务繁杂,但我们都能一一按照局党组的要求完成任务。拧成一股绳的团队精神,也让每一位同志有了强烈的归属感,和干成事后的自豪感。

 四、久久为功抓整改,审计成效初显现

 都说审计整改是审计工作的“后半篇文章”,但说起来重要,做起来却难以真正和审计现场实施、审计报告撰写等审计环节放到同等重要的位置。上半年,财政审计科负责了

 去年同级审项目整改、去年第四季度政策跟踪审计整改、xx省大中型灌区审计项目整改、xx 省财政收支审计项目整改、xx 省节能减排审计项目整改等。除同级审项目是我科室审计项目外,其余项目均为其他审计单位到 xx 市组织开展的审计项目,我局根据市政府安排负责审计整改牵头汇总工作。抓整改要搞清楚问题的来龙去脉,问题是什么,违反了什么,整改要求是什么,整改措施是什么,什么时候可以完成,佐证的资料是否齐全和充分等等。从服务审计整改工作中,我们学习到审计署特派办等审计单位的审计思路,他们抓整改的力度和细致程度,都对我们有所启发。他们对审计成果的统计、利用也值得我们学习和借鉴。审计指出的有关重大问题,短时间无法立即整改到位的,要求被审计单位制定切实可行的整改措施,每月跟进整改进度,直至销号为止。审计指出的问题只有切实整改到位,审计的前半程工作才有意义,审计的作用发挥才有保障。只有脚踏实地、真抓实干,以钉钉子的精神,高标准督促审计整改措施落实,才能使审计工作成效得以保证,真正发挥审计对经济社会保驾护航的职能。

 半年来,财政审计科工作虽然取得了一些成绩,但仍然存在思维上习惯按部就班,创新思路和方法还较少;工作的主动性和时效性还有待提高等问题,在今后的工作中,将以追求卓越为目标,提高标杆,努力成为全局的先进模范科室。

 篇二

 半年来,在上级审计部门和县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极学习贯彻新的《审计法》和上级审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府工作中心,认真履行审计监督职能,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好的完成上半年的各项工作任务。

  一、党建工作

 (一)从严抓好政治建设。坚持把政治建设摆在首位,在思想上、政治上、行动上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,严明政治纪律和政治规矩、严肃党内政治生活、营造风清气正的政治生态。认真履行好全面从严治党第一责任人职责,明确班子成员“一岗双责”,严格执行民主集中制,召开党组会议集体研究重大事项 10 次,做到所有“三重一大”事项均由领导班子集体研究决定。定期分析研判意识形态工作,及时处理舆情,确保意识阵地稳定。

  (二)从严抓好理论学习。充分发挥理论中心组的示范带动作用,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思

 想、党的十九大和党的十九届历次全会精神、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、全国两会精神以及习近平总书记参加内蒙古代表团审议时重要讲话精神,组织集中学习 10 次,开展党风廉政教育 5 次,观看警示片 2次,党支部书记讲党课 2 次,按规定开展“主题党日”活动5 次,有效地推进了全局全面从严治党工作。加强法治学习和宣传,以送法上门的形式将新修订《审计法》宣传到各部门,促进各单位增强财经法纪意识,积极支持配合审计工作。

  (三)从严抓好作风建设。以开展转作风、优环境、展形象、开新局”作风整治工作为抓手,注重培养德才兼备、忠诚干净担当的优秀干部。一是领导班子自觉带头贯彻执行中央八项规定及其实施细则,在重要时间、重要节点及时开展约谈提醒,提出廉政工作要求,2022 年上半年开展廉政谈话 1 次。二是开展“驰而不息抓作风廉洁建设树新风”为主题的党风廉政建设宣传教育月活动,组织开展 1 次家风廉政讲堂,带领党员干部到城关镇南园社区廉政教育基地开展警示教育活动,在单位电子显示屏滚动播放廉政图片与警句,营造浓厚宣传氛围。

  (四)从严规范支部建设。一是认真开展党内政治生活庸俗化交易化问题专项整治,及时向在职在编的 11 名党员通报党内政治生活庸俗化交易化问题清单并签订了党内政

 治生活庸俗化交易化承诺书,围绕集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题开展专题研讨,全体在职党员认真剖析自身存在的问题,并建立整改台账。二是积极开展在职党员进社区活动,与南园社区签订党建联合体共建协议书,上半年与结对共建社区开展了以“美丽*,我是行动者”为主题的生态环保志愿服务活动。三是坚持为群众办实事,春节前夕、疫情期间对包联村进行了走访慰问,组织修建社区居民阅览室、活动室、社区公告公示栏,丰富社区居民文娱生活。四是积极参与我县市域治理现代化建设和创城活动,深入包联社区整治环境卫生、清除小广告等,改善居民生活环境。

  (五)坚持党建引领打赢疫情防控战役。新冠肺炎疫情防控期间,在做好本单位疫情防控工作的前提下,及时组织在职党员干部参与社区疫情防控工作。一是全体党员干部在做好个人安全防护前提下,实施“敲门行动”行动,开展核酸检测入户排查,对未做核酸人员,动员到指定核酸检测点进行采样检测。二是充分发挥临时党组织战斗堡垒作用。组织建设做到“两有两展示”。有党支部、党员名单,党员名单和组织架构展示在防控一线;有职责,临时党组织的职能职责展现在防控一线;党员在防控一线佩戴党员徽章和袖章,把鲜红的党旗插在疫情防控第一线。

  二、审计业务工作完成情况

 (一)上级统审项目

 上半年,我局共完成 4 个上级统审项目,分别是:贯彻中央八项规定及其实施细则精神和落实过“紧日子”要求情况的审计、2021 年 1 至 4 季度政策跟踪审计发现问题整改情况专项审计调查、*县 2022 年第一季度盘活存量资金专项审计调查、*县 2022 年优化营商环境政策措施落实情况跟踪审计。针对审计发现的问题,及时向县委审计委员会作了工作汇报,按时上报市审计局各业务科室,督促存在问题的单位及时进行整改。

  (二)经济责任审计

  按照县委组织部和纪委监委委托,对 21 个单位进行领导干部离任经济责任审计。上半年共完成了老牛坡党员干部教育中心等 16 个单位的离任经济责任审计。审计发现被审计单位存在报销票据不规范、公务接待费列支不规范、公用经费转入个人账户、固定资产未入账等问题,共涉及金额40.65 万元,提出审计建议 16 条。

  (三)预算执行审计

  按照年初工作计划,对县本级财政 2021 年预算执行及决算草案进行了审计,并延伸审计县教育局、卫生健康委员会、文化旅游和体育局、林业和草原局和科学技术协会 5 个预算执行单位,上半年,完成了县本级财政预算执行审计。

  (四)督促落实审计整改工作

  2018 年以来,审计发现问题已全部完成落实整改。

 三、主要举措

 (一)服务大局,加强审计监督

  一是进一步深化部门预算执行审计,将部门预算执行审计与专项资金审计、绩效审计相结合,重点关注各部门预算单位管理的民生、资源环保等领域专项资金使用是否产生预期效益。

  二是进一步深化领导干部任期经济责任审计,在关注被审计单位财政财务收支的基础上,突出关注被审计领导干部推动本单位(部门)经济事业发展的情况。

  三是进一步深化投资审计,着力探索投资审计转型,使投资审计由目前的审价为主,转型为审价、程序并重的投资审计全过程监督。

  (二)加强管理,不断提高审计项目质量

  一是科学计划管理。充分考虑审计资源状况,明确审计重点,全力推进公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖的基础上,科学规划、统筹安排、分类实施。

  二是加强过程控制。不定期深入审计现场,掌握项目实施的具体进展情况,并根据实际需要及时组织召开审计小组会解决项目中的疑难问题。

  三是建立监督机制。定期对审计项目开展质量督查,对审计项目的实施情况、审计成果反映客观性、真实性以及审

 计成果发挥作用等情况进行检查。

 四、审计工作中存在的问题

 一是审计人员队伍建设还需进一步加强。审计任务的日益繁重和审计力量严重不足的矛盾依然突出,干部职工的主观能动性、创造性作用发挥不够充分,业务能力急需提升。二是审计成果开发利用还需进一步深入。相关职能部门对审计结果的运用没有完善的机制,主要放在了审计实施听取情况上,对苗头性、倾向性的问题,缺乏深层次研究和剖析。

  五、下一步工作思路

 一是继续加大对政府部门预算执行的审计力度,促进规范财政财务管理。对资金量大的部门,要有计划地进行重点审计,促进规范财政财务管理,依法履行职能,将国家各项方针政策落到实处。二是进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中,注重对该项目违法违规问题的审计,同时从科学发展、高质量发展的角度分析评价项目建设效果,促进提高项目的科学决策水平,提高资金使用的经济效益和社会效益。三是深入开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计,坚持审计关口前移,提高任中审计比例,依法监督重大履职不到位、重大决策失当、重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损等行为,推动各级领导干部依法、秉公、廉洁用权,纵深推进全面从严治党,营造风清气正良好政治生态。

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