工程质量行为标准化分项检查表(表3-表5)(全文完整)

时间:2022-10-24 12:20:07 手机站 阅读量:

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工程质量行为标准化分项检查表(表3-表5)(全文完整)

 

 工程质量行为标准化分项检查表(表 3-表 5)

 表 表 3 组织机构及人员检查表 表 项目名称

 检查日期

 年

 月

  日 施工单位

 检查人

 监理单位

 复核人

 序号 检查项目 检查内容 检查情况 复核情况 ( 一) 1.施工单位、监理单位项目管理机构,配备人员应当与中标通知书一致且持证上岗; 2.未进行招投标的项目,施工单位、监理单位管理机构人员配备须经过建设单位同意。

 ①检查项目管理机构文件; ②检查组织机构图; ③检查中标通知书(招投标备案手续); ④检查人员上岗证; ⑤未招投标的项目,须出具加盖建设单位公章的项目管理机构人员设置书面文件原件。

  ( 二) 1.施工单位项目管理机构项目经理、项目技术负责人、各专业技术负责人、施工员、质检员、安全员须佩戴胸牌上岗履职; 2.项目监理机构总监、总监代表、各专业监理工程师须佩戴胸牌上岗履职。

 检查相关人员胸牌佩戴情况。

  * ( 三) 施工单位项目管理机构技术、管理人员,项目监理机构监理人员原则上不应更换,确须更换的,应经建设单位同意,出具书面变更手续。

 ①按照中标通知书(招投标备案手续)核查现场人员有无变更; ②未招投标的项目,按照建设单位出具的管理机构人员设置书面文件核查现场人员有无变更。

 ③检查人员变更手续,核实变更后人员执业资格证书、上岗证书是否符合相关要求。

  检查结论

 经检查,

  是

  否存在整改项,具体为:

 本表第

  、

  、

  、

  、

  、

  项。责令整改期限:

  天。

 是

  否须复核,复核人:

  ,复核日期:

  复核结论:

 是

 否通过,下一步处理意见:

 。

 16 表 表 4 管理制度建设检查表 表 项目名称

 检查日期

 年

 月

  日 施工单位

 检查人

 监理单位

 复核人

 序号 检查项目 检查内容 检查情况 复核情况 ( 一) 建立质量管理岗位责任制度

 ①施工单位应当建立质量管理岗位责任制度,将工程质量责任详细分解,明确岗位职责。

 ②岗位职责“上墙”。

  ( 二) 建立样板引路制度 ①施工单位应当建立样板引路制度,明确样板的制作要求及验收程序。

 ②项目监理机构跟踪检查制度的执行情况。

  ( 三) 建立工程实测实量公示制度

 施工单位应当建立工程实测实量公示制度;

 (四)

 编制质量常见问题的防治方案

 施工单位应当编制契合项目实际情况的质量常见问题防治方案。

  检查结论

 经检查,

  是

  否存在整改项,具体为:

 本表第

  、

  、

  、

  、

  、

  项。责令整改期限:

  天。

 是

  否须复核,复核人:

  ,复核日期:

  复核结论:

 是

 否通过,下一步处理意见:

 。

 16 表 表 5 工程质量管理标准化实施方案检查表 表 项目名称

 检查日期

 年

 月

  日 施工单位

 检查人

 监理单位

 复核人

 序号 检查项目 检查内容 检查情况 复核情况 ( 一) 组织机构管理 ①检查方案中组织机构人员配备情况; ②检查方案中技术、管理人员变更流程及处理办法; ③检查方案中主要技术管理人员岗位职能职责是否明确;

  ( 二) 制度建设 ①检查方案内容有无按照要求,设置以下管理制度及治理方案:质量管理岗位责任制度、样板引路制度、工程实测实量公示制、编制质量常见问题的防治方案 等; ②检查方案内容有无对制度的执行情况制定相关保证措施。

  ( 三) 建筑材料管理 检查方案中有无对进场材料设备存放、材料设备进场验收、材料见证取样送试、不合格材料设备处理等方面内容作出相关规定。

  (四)

 施工样板引路 检查方案中有无对制作样板的节点部位、制作工艺等施工样板引路相关内容做出详细阐述。

  (五)

 可视化技术交底 检查方案中有无对可视化技术交底相关内容做出详细阐述。

  (六)

 施工过程质量控制 检查方案中有无对操作过程规范化等施工过程质量控制方面内容作出相关规定。

  (七)

 质量常见问题防治

 检查方案中有无按照要求列出项目须防治的质量常见问题并明确施工做法。

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 (五)

 工程技术资料管理 检查方案中有无对工程技术资料整理、填写、进度等方面要求作出相关规定。

  (六)

 工程项目验收管理 检查方案中有无对工程项目基础主体验收、分户验收(住宅类建筑)、竣工验收的标准化管理作出相关规定;

  检查结论 经检查,

  是

  否存在整改项,具体为:

 本表第

  、

  、

  、

  、

  、

  项。责令整改期限:

  天。

 是

  否须复核,复核人:

  ,复核日期:

  复核结论:

 是

 否通过,下一步处理意见:

  。

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